内部审计工作计划范文第3篇
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据ISO9001质量管理体系的要求,现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下: 一、审核目的 1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性; 2、提供进一步改进的信息。 二、审核范围 审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。 三、审核性质 例行审核 四、审核依据 1、GB/T19001�D20__idtISO9001:20__; 2、审计局质量管理体系文件; 3、适用的法律法规和其他要求。 五、审核组成员 审核组长: 组员:、 六、审核时间 计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核,具体时间另行通知。 XX区审计局 二0xx年一月四日 附:审核日程 审核日程具体安排如下: 日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程 日8:30―9:00首次会议 9:00―11:30局长、管代 法规科 11:30―12:30午餐、休息 12:30―14:30纪检组 基本建设审计科 14:30―16:30经济责任审计科 内审经贸审计科 28日8:30―10:30财政金融审计科 办公室 10:30―11:30行政事业审计科 11:30―12:30午餐、休息 12:30―15:00审核组内部汇总 15:00―16:00末次会议 注:1、首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。 2、审核职能部门和现场时,除审核主管过程外应审核其他相关过程。 3、内审员不参加本部门的审核。 编制:审批:
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