内部审计工作计划范文第3篇

为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据ISO9001质量管理体系的要求,现将20xx年度审计局内部审核计划公布如下:  一、审核目的  1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;  2、提供进一步改进的信息。  二、审核范围  审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。  三、审核性质  例行审核  四、审核依据  1、GB/T19001�D20__idtISO9001:20__;  2、审计局质量管理体系文件;  3、适用的法律法规和其他要求。  五、审核组成员  审核组长:  组员:、  六、审核时间  计划在20xx年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核,具体时间另行通知。  XX区审计局  二0xx年一月四日  附:审核日程  审核日程具体安排如下:  日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程  日8:30―9:00首次会议  9:00―11:30局长、管代  法规科  11:30―12:30午餐、休息  12:30―14:30纪检组  基本建设审计科  14:30―16:30经济责任审计科  内审经贸审计科  28日8:30―10:30财政金融审计科  办公室  10:30―11:30行政事业审计科  11:30―12:30午餐、休息  12:30―15:00审核组内部汇总  15:00―16:00末次会议  注:1、首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。  2、审核职能部门和现场时,除审核主管过程外应审核其他相关过程。  3、内审员不参加本部门的审核。  编制:审批:

A- A+
夜间 朗读 复制 打印 下载
已复制到剪贴板