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单位会计工作计划第21篇

工作总结 2026-08-04 1

1、根据财务岗位分工,更好地完成日常会计基础数据的核算,公司会计工作计划。  2、准确及时完成门店销售数据报数的汇总。  3、做好门店销售分析表的编制。  4、做好报税资料整理。  5、完善公司资产及物资管理,保证公司资产安全。  6、加强盘点工作。  7、更多参加门店支援活动,熟悉公司经营文化,为公司发展出力。  8、加强学习,优化财务核算工作,为公司经营效益的提升提供合理化建议。  9、深入宣

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单位会计工作计划第22篇

工作总结 2026-08-04 1

一、20xx年会计工作计划  (一)积极配合上级监视部分的联动检查工作  (二)围绕中心重大决策 跟踪监视财政政策执行情况  (三)继续抓好财政与编制政务公然工作。  1、重点做好扩大内需政策落实和资金监视工作  依照财政部财监[20xx]59号,财监[20xx]2号文和省厅鄂财监发[20xx]14号文件要求,把监视检查工作有效贯串于扩大内需的重大财政支出政策落实和资金分配、拔付、使用、管理的全进

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单位会计工作计划第28篇

工作总结 2026-08-04 1

一、xx年工作总结  xx年在局党组的正确领导下,财务科紧紧围绕商务中心工作,强化服务意识,努力提高有限行政经费的使用效率,为我局各项工作的正常运转提供了资金保障,克服了人员少、工作量大的困难,圆满地完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下。  1、完成了xx年度财务决算编制和xx年度预算编制上报工作。去年底,财务科接受了xx年度财务决算软件培训,全面梳理xx年度财务工作,今年1月份顺利完成了

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单位会计工作计划第32篇

工作总结 2026-08-04 1

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。  2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。  3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事

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公司个人发展工作计划第21篇

工作总结 2026-08-04 1

1、对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理,及通报给销售工程师。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。  2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。  3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目;  4、接、发

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2024年度有关审计工作计划范文第1篇

工作总结 2026-08-04 1

一、会计记录概况  A公司应收账款期初余额13,218,862.71元,期末余额16,321,129.35元。具体数据见底稿(索引A7-1)。  二、审计目标  (一)确定应收账款是否存在;  (二)确定应收账款是否归被审计单位所有;  (三)确定应收账款的增减变动的记录是否完整;  (四)确定应收账款的计价是否正确;  (五)确定应收账款的披露是否恰当。  三、审计工作底稿编制介绍及相关提示  

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2024年度有关审计工作计划范文第5篇

工作总结 2026-08-04 1

一、审计工作管理的涵义  审计工作管理就是人们在认识审计客观规律和审计环境及其相互关系的基础上,利用现代管理的手段,以有效使用审计资源,充分发挥审计的职能和作用,实现审计工作的目标为宗旨,对审计工作进行计划、组织、指挥、协调和控制的活动的总称。审计工作管理存在于医院审计活动的任何环节,它包括从制定审计计划、审查审计事项,到编制审计报告、建立审计档案等各项业务活动在内的医院审计工作全过程。  二、强

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2024年度有关审计工作计划范文第7篇

工作总结 2026-08-04 1

6月15日下午,驻审计局纪检组长组织局办公室人员参加,分别对20xx年上半年财政财务收支审计、经济责任审计和投资审计项目计划完成情况进行了督查。现将有关情况通报如下:  一、各股室(分局)上半年计划审计项目推进情况  (一)财政金融股承办的审计项目。  财税股20xx年6月30日前应完成“宏观政策措施落实情况跟踪审计项目”、“县本级财政预算执行情况及决算(草案)编制审计项目”(7月30日前完成)、

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2024年度有关审计工作计划范文第10篇

工作总结 2026-08-04 1

20xx年,我局农业与资源环境审计工作将坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,不断强化对政府关心、群众关注的涉农惠民专项资金的审计监督,取得了较好的成效,促进各项强农惠民政策的落实。先将20xx工作计划如下:  (一)培养审计专业人才。  在机构和编制难以增加的情况下,加强审计人员资源环境审计技能培训尤为重要。  一是有计划地选派业务骨干参加资源环境审计专业技术培训,提高

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2024年审计工作计划第1篇

工作总结 2026-08-04 1

各乡镇人民政府、县直各部门:  根据省市有关文件规定,结合我县实际情况,现将××年审计工作任务及要求通知如下:  一、财政审计  对我县财政预算执行情况进行审计。要抓住财政、税务两个“源头”,在总体把握财政收支管理的基础上,突出对掌管财政资金分配权和管理使用财政资金较多的重点部门、重点单位进行审计监督,揭露由于管理不善和决策失误造成的损失浪费和国有资产流失问题。通过审计,规范预算管理,提高预算编制

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2024年审计工作计划第9篇

工作总结 2026-08-04 1

一、会计记录概况  A公司应收账款期初余额13,218,862.71元,期末余额16,321,129.35元。具体数据见底稿(索引A7-1)。  二、审计目标  (一)确定应收账款是否存在;  (二)确定应收账款是否归被审计单位所有;  (三)确定应收账款的增减变动的记录是否完整;  (四)确定应收账款的计价是否正确;  (五)确定应收账款的披露是否恰当。  三、审计工作底稿编制介绍及相关提示  

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2024年审计工作计划第14篇

工作总结 2026-08-04 1

各乡镇人民政府、县直各部门:  根据省市有关文件规定,结合我县实际情况,现将××年审计工作任务及要求通知如下:  一、财政审计  对我县财政预算执行情况进行审计。要抓住财政、税务两个“源头”,在总体把握财政收支管理的基础上,突出对掌管财政资金分配权和管理使用财政资金较多的重点部门、重点单位进行审计监督,揭露由于管理不善和决策失误造成的损失浪费和国有资产流失问题。通过审计,规范预算管理,提高预算编制

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2024年审计工作计划第16篇

工作总结 2026-08-04 1

一、工程项目存在的主要问题  工程审计项目案例反映,当前存在的主要问题是:超概算批复,变更洽商未履行流程;招投标工作不规范,没有施工图就进行施工单位招标,虚假编制工程量清单,控制价不设下限导致恶意低价中标;合同审核把关不严,非法转包;主材和设备进场把关不严,造成工程材料浪费,质量和安全存在隐患;不按工程项目规律办事,施工现场管理混乱,综合管理与协调能力低下导致造价失控等。以上建设项目存在的问题,值

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2024年审计工作计划第18篇

工作总结 2026-08-04 1

6月15日下午,驻审计局纪检组长组织局办公室人员参加,分别对20xx年上半年财政财务收支审计、经济责任审计和投资审计项目计划完成情况进行了督查。现将有关情况通报如下:  一、各股室(分局)上半年计划审计项目推进情况  (一)财政金融股承办的审计项目。  财税股20xx年6月30日前应完成“宏观政策措施落实情况跟踪审计项目”、“县本级财政预算执行情况及决算(草案)编制审计项目”(7月30日前完成)、

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2025普通员工个人工作计划实用第6篇

工作总结 2026-08-04 1

一、健全和完善公司各项制度及工作标准  1、根据公司发展需求,适时修改和优化公司管理制度,使公司制度更加合理规范,为公司“法治”打下基础。  2、根据各部门实际运营状况,制定和完善公司运营流程,使各部门沟通更加顺畅,程序更加规范。  3、根据原有的岗位职责,结合公司各部门的实际情况,重新修改各部门的岗位职责。使职责清晰,责任明确。  二、深挖招聘渠道,满足人力需求  1、根据公司岗位编制及岗位缺编

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