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关于审计工作计划模板合集第34篇

工作总结 2026-08-04 1

日前,湖北省通城县审计局组织干部职工认真学习讨论全国审计工作会议精神,要求认真领会贯彻会议精神,全面、高效地完成20xx年各项审计工作任务,并以这次活动为契机,根据全国审计工作会议精神及本局20xx年审计工作成果,召开了三次班子成员会研究讨论20xx年审计工作计划.  继续狠抓审计质量,促进审计工作上台阶。一是学业务,学审计质量相关知识。继续按照局制定的学习计划,开展春冬季岗位培训,提高“人、法、

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(精选1篇)最新审计工作计划范文精选

工作总结 2026-08-04 1

(精选1篇)最新审计工作计划范文精选_最新审计工作计划范文精选下载- 职场文书 书信函件 教育范文 演讲致辞 实用文档 最新更新 搜索 注册/登录 选择颜色 明亮模式 暗黑模式 自动模式 首页 职场文书 工作计划 最新审计工作计划范文精选 精选1篇 最新审计工作计划范文精选 免费下载成Word文档 TerraTactician 2026-07-23 21:04:21 字数:1500 我局的审计工

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内部审计工作计划第1篇

工作总结 2026-08-04 1

一、指导思想  审计工作围绕街道发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕街道中心,突出重点,求真务实”的工作方针,建立、健全内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为街道的发展提供有力保障。  二、年度工作目标  围绕街道全面建设这个中心,以科学发展观统领内审工作,继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计,加强监督,促进规范。

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内部审计工作计划第2篇

工作总结 2026-08-04 1

一、内部审计工作目标  围绕集团201x年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制,从集团经营和制度层面总结经验,查找问题,提出建议,监督、服务并重,帮助改善企业经营管理水平,合理利用集团资源,提高资产效益。  二、内部审计主要内容  1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,配合集团年度预算,跟踪计划落实

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内部审计工作计划第3篇

工作总结 2026-08-04 1

第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计划。  第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。  第三条本规定适用于

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内部审计工作计划第4篇

工作总结 2026-08-04 1

为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。  一、年度审计工作目标  年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高

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内部审计工作计划第5篇

工作总结 2026-08-04 1

医院内部审计作为医院的经济监督部门,构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关,深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐发展服务是关健。我室20xx年工作计划如下:  一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。  2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路

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内部审计工作计划第6篇

工作总结 2026-08-04 1

20xx年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。  总的思路及计划是:  一、围绕一个中心。  即:紧紧围绕县域经济发展这个中心,强化审计监督服务。作为县政府综合经济监督的审计机关,要围绕县委县政府确定的工作目标,研究审计环境,部署审计项目,确定审计重点,真正为县

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内部审计工作计划第7篇

工作总结 2026-08-04 1

一、财政收支审计  根据省审计厅要求,我县今年安排12个财政收支审计项目,包括:  1、本级预算执行审计7个,即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。  2、地税系统审计1个,并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限

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内部审计工作计划第8篇

工作总结 2026-08-04 1

医院内部审计作为医院的经济监督部门,构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关,深入地把握审计工作的基本思路,认真履行好自已的职能,积极为促进医院和谐发展服务是关健。我室20xx年工作计划如下:  一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。  2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路

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内部审计工作计划第9篇

工作总结 2026-08-04 1

一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。  2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。  3、改进审计

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内部审计工作计划第10篇

工作总结 2026-08-04 1

一、集团公司内部审计工作总体思路:  1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。  2、20__年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。  二、20__年度集团公司内部审

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内部审计工作计划第12篇

工作总结 2026-08-04 1

一、实习时间  xx年x月x日――xx年x月x日  二、实习地点  校内:案例讨论室、管理学院机房  三、实习内容  在一周的实习里,我们首先了解审计的整个基本流程,主要完成实质性测试中的货币资金审计、应收账款审计、存货审计、固定资产的审计、应付账款审计、管理费用审计、主营业务收入审计、主营业务成本审计、营业税金及附加审计、所得税审计这几个内容。这些审计的程序中第一件要做的事情是取得或者编制相应的

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2024年度有关审计工作计划范文第1篇

工作总结 2026-08-04 1

一、会计记录概况  A公司应收账款期初余额13,218,862.71元,期末余额16,321,129.35元。具体数据见底稿(索引A7-1)。  二、审计目标  (一)确定应收账款是否存在;  (二)确定应收账款是否归被审计单位所有;  (三)确定应收账款的增减变动的记录是否完整;  (四)确定应收账款的计价是否正确;  (五)确定应收账款的披露是否恰当。  三、审计工作底稿编制介绍及相关提示  

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2024年度有关审计工作计划范文第2篇

工作总结 2026-08-04 1

一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能  全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。  二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改  

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