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厂务公开实施方案
xxx厂务果然履行方案连续履行厂务果然、民主监督是落实党的十六大精神,扩大基层民主的紧张办法,是监督制约带领干部行动,从泉源上防备企业带领和策划办理人员滋生腐败的紧张伎俩,是建立当代企业轨制,加强企业民主法制构筑、经心全意依靠职工办企业,变动广大职工当家作主自动性的紧张路子,是鞭策企业改革,成长和国有资产保值,增值,增进企业巩固的紧张包管。为进一步进步xx“厂务果然”、民主办理的质量和程度,使之典
查看全文烟台建立市管企业经营业绩考核和薪酬管理制度
烟台建立市管企业策划事迹考核和薪酬办理轨制,根据考核惩方法,企业当真人的薪酬由基薪、绩效薪金及任期一次性嘉奖构成。基薪在连续该市原有企业分类测算方法根本上,根据职工均匀收益的2-4倍肯定。绩效薪金紧张根据企业年度利润总额和净资产收益率等指标结束环境,分A、B、C、D、E五个等级,在基薪0-3倍之间肯定。任期一次性嘉奖紧张是对任期内巩固资产投资较大、上缴国有资产收益较多或对全市经济做出特别贡献的企
查看全文春节前夕致党员领导干部配偶的一封信
恭敬的夫人(教授): 您好!在200x年春节到临之际,集体公司纪委、党委构造部谨向您并经过议定您向百口致以节日的问候!近几年来,集体公司在加强党风廉政宣扬教诲上做了大量的工作,获得了带领干部亲属的赞成和互助,有力地增进了带领干部的耿介自律。广大党员干部也切身材会到加强耿介自律教诲是党构造赐与党员干部的最大福利,是对党员干部家庭的最大关爱,也是对国有资产的最好保卫。一个快乐美满的家庭莫过于夫妇敦睦、
查看全文xx市开展会计委派制度改革情况的调查与思考
竭力摸索管帐监督的有效式样--xx市展开管帐委派轨制改革环境的查看与思虑为贯彻落实中纪委四次全会“稳步践诺管帐委派轨制。要在党政构造、财务拨款的奇迹单位及有当局授权收费或罚没本能机能的奇迹单位,连续试行管帐委派轨制”精神,我市从1999年展开了管帐委派轨制改革的试点工作。几年来的试点工作实践表明,管帐委派制对付加强国有资产办理,办理“三乱”和私设“小金库”题目,从泉源上禁止华侈华侈、腐败腐败,堵塞
查看全文委托代理协议第25篇
本协议在下列当事人之间签署: 1、甲方(委托方):______市国有资产管理局(以下简称甲方) 法定代表人:__________________________ 地址:________________________________ 电话:____ 传真:__ 邮编:__ 2、乙方(受委托方):___有限公司(以下简称乙方) 法定代表人:_ 地址:__________________
查看全文公司个人下半年工作计划范文第5篇
一是按局党组的安排,做好局机关搬迁工作,确保安全、平稳、顺利迁入新址办公。同时配合财务审计科做好固定资产登记,确保国有资产不流失。 二是加强政务服务工作,努力抓好局机关综合服务,确保协调督办有力,确保机关工作高效运转。 三是深入做好文秘、信息(简报)、宣传、机要、保密、档案及日常信访工作。规范档案管理,力争20xx年达到省一级标准,信息宣传达到全十堰市前3名以上。 四是协调综合性文件、材料起
查看全文2025年审计工作计划范文模板第8篇
各乡镇人民政府、县直各部门: 根据省市有关文件规定,结合我县实际情况,现将××年审计工作任务及要求通知如下: 一、财政审计 对我县财政预算执行情况进行审计。要抓住财政、税务两个“源头”,在总体把握财政收支管理的基础上,突出对掌管财政资金分配权和管理使用财政资金较多的重点部门、重点单位进行审计监督,揭露由于管理不善和决策失误造成的损失浪费和国有资产流失问题。通过审计,规范预算管理,提高预算编制
查看全文2024年内部审计工作计划第21篇
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高
查看全文关于审计工作计划模板合集第6篇
各乡镇人民政府、县直各部门: 根据省市有关文件规定,结合我县实际情况,现将××年审计工作任务及要求通知如下: 一、财政审计 对我县财政预算执行情况进行审计。要抓住财政、税务两个“源头”,在总体把握财政收支管理的基础上,突出对掌管财政资金分配权和管理使用财政资金较多的重点部门、重点单位进行审计监督,揭露由于管理不善和决策失误造成的损失浪费和国有资产流失问题。通过审计,规范预算管理,提高预算编制
查看全文关于审计工作计划模板合集第11篇
各乡镇人民政府、县直各部门: 根据省市有关文件规定,结合我县实际情况,现将××年审计工作任务及要求通知如下: 一、财政审计 对我县财政预算执行情况进行审计。要抓住财政、税务两个“源头”,在总体把握财政收支管理的基础上,突出对掌管财政资金分配权和管理使用财政资金较多的重点部门、重点单位进行审计监督,揭露由于管理不善和决策失误造成的损失浪费和国有资产流失问题。通过审计,规范预算管理,提高预算编制
查看全文关于审计工作计划模板合集第21篇
一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能 全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。 二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改
查看全文内部审计工作计划第4篇
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高
查看全文2024年度有关审计工作计划范文第2篇
一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能 全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。 二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改
查看全文2024年度有关审计工作计划范文第27篇
20__年全县医院内部审计工作坚持深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作: 一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能 全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开
查看全文2024年审计工作计划第1篇
各乡镇人民政府、县直各部门: 根据省市有关文件规定,结合我县实际情况,现将××年审计工作任务及要求通知如下: 一、财政审计 对我县财政预算执行情况进行审计。要抓住财政、税务两个“源头”,在总体把握财政收支管理的基础上,突出对掌管财政资金分配权和管理使用财政资金较多的重点部门、重点单位进行审计监督,揭露由于管理不善和决策失误造成的损失浪费和国有资产流失问题。通过审计,规范预算管理,提高预算编制
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