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2024审计工作计划范文第6篇

工作总结 2026-08-04 1

根据公司的20xx年度内审工作计划和公司经营管理的需要,我部计划近期对xx公司开展20xx年度内部审计工作,主要针对20xx年度的财务会计报表、及相关的内部管理制度进行审计和评价,通过对公司财务管理和项目管理的全面检查,促进企业进一步加强和提高财务管理和经营管理水平,从而达到“一审、二帮、三促进”的目标。  一、审计采用的方法:  综合运用分析性复核、审阅法、实地查验、穿行测试和比较分析等审计技术

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