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房地产行业劳动合同范本第22篇
甲方:___________ 乙方:___________ 根据有关法律、法规和政策,双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上,签订本合同。 第一条乙方同意接受甲方的委托作为其代理人。 第二条甲方对委托事项应提供相关合法有效的证明。 第三条乙方代理委托事项时,应认真审查委托事项的真实性及相关文件的合法性和有效性;甲方不能提供合法有效证件的,乙方有权拒绝代为办理。 第四条双方约定的委托
查看全文金融专业求职信汇总第29篇
尊敬的雇主领导: 您好!感谢您在百忙之中看到我的简历。你努力了! 大学期间从不迟到早退,按时独立完成作业和考试。大学考试可以保证所有的真实性。虽然六级还没有达到国家资格线,但我并没有放弃。我不能因为找工作就欺骗雇主。企业需要质量过硬的正品来赢得市场,产品需要聪明正直的人来创造。我觉得我已经具备了六级的听说读写能力,一个睿智的企业是不会因为一个证书而拒绝一个有成长潜力的准员工的。好的企业申请人不
查看全文工作单位推荐信范文第15篇
XX市政务服务中心: 兹介绍我单位正式工作人员携带我单位有关资料原件,凭该同志有效身份证原件到贵单位办理XX市国家投资工程建设项目网上招标投标注册确认及密匙购买事宜。之前,我单位在XX市公共资源交易网“登记注册”时提交的资料数据与现所提供的原件一致,对其真实性、合法性和完整性负责。 我单位用于接收贵单位相关交易信息的手机号码为:(仅限一个)。若该手机号码变更,我单位将及时书面告知贵单位,并承担
查看全文2025年审计工作计划范文模板第14篇
一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐 败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和
查看全文2024年内部审计工作计划第21篇
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高
查看全文内部审计工作计划第4篇
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高
查看全文2024年度有关审计工作计划范文第12篇
一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐 败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和
查看全文财务工作计划范文第20篇
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制,各部门的费用支出,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。 一、加强规范管理,做好日常核算工作 1.作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据领导的旨意,加强了各项数据统计的真实性,给公司今后的发展提
查看全文内部审计工作计划范文第11篇
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高
查看全文内部审计工作计划范文第31篇
一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问
查看全文单位内部审计工作计划第8篇
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高
查看全文单位内部审计工作计划第17篇
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以"三个代表"重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高
查看全文精选年度培训计划范文集合第10篇
1.目的 通过定期对实验室工作人员进行教育和培训,持续保持工作人员的能力,确保实验室工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。保证本实验室的质量和技术活动符合CNAS-CL01:20xx《检测和校准实验室能力认可准则》的要求。 2.范围 适用于实验室人员教育、质量体系培训和检测技能培训等活动。 3.职责 3.1各岗位人员必须保证结果的真实性,不受任何来自外界的压力和影响。
查看全文关于银行授权委托书模板第11篇
本人授权 公司向中国工商银行深圳市分行沙井 支行代理申请开通余额变动提醒服务。 本人已知悉工行余额变动提醒详细服务内容、发送方式及收费标准,并确认本人如下信息的真实性与准确性,表格内为申请开通余额变动提醒服务的通知、缴费帐户及余额变动提醒服务手机号码。 在本人提交终止余额变动提醒服务申请并由银行办妥终止手续之前,本授权书始终有效。 特此授权 手机号码: 委托人: 年 月 日
查看全文有关代办委托书范文汇总第14篇
兹委托,办理(号牌号码或车辆识别代号)为 的机动车 的业务,受托人在上述事项内所签署的有关文件资料及提供的手续,均是委托人真实意思的表达,本委托人均予以承认并承担相应的法律责任。 本委托书自签署之日起天内有效。 委托人 受托人 (签名或盖公章): (签名或盖公章): 签署日期: 年 月 日 注: 1、受托人已核实委托人情况,并保证本委托书的真实性。 2、本委托书由受托人提交,受托人保
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