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内部审计工作计划第2篇

工作总结 2026-08-04 1

一、内部审计工作目标  围绕集团201x年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制,从集团经营和制度层面总结经验,查找问题,提出建议,监督、服务并重,帮助改善企业经营管理水平,合理利用集团资源,提高资产效益。  二、内部审计主要内容  1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,配合集团年度预算,跟踪计划落实

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