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财务部月度工作计划第3篇

工作总结 2026-08-04 1

1、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶K3凭证;  2、核对本分店日收入报表;  3、各家店会计做相应的各家凭证;  4、审核凭证;  5、根据《科目余额表》核对往来账户;  6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;  7、结转《固定资产》;  89、根据收入情况,计提“营业税及其附加”;  10、分析各费用的比例情况:营销招待费、广告宣传费,是否要调整;  11、再根据《利润表》的情

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